889。
494,455.42 268。
合计刊行范围256.55亿元;此中汇富武汉住房公积金贷款1号资产撑持证券是国内首单以小我私家住房公积金贷款为根本资产的资产撑持证券,完成3个资产撑持证券项目和4个信托打算,669,较年初实现翻番,实现了上市业绩“开门红”,占比1.76%,692,030.82 31.77 子公司其他业务收入增加营业税金及附加550,217,营业支出变动原因说明:陈诉期内,837,公司未产生重大管帐差错改正的情形。
601.40 97.17 应纳税暂时性差别增加成本公积12,000绿地控股集团有限公司境内非国有法人2.00 105,公司乐成登陆A股市场,908,公司实现总交易量市场份额1.4255%,155.0267.51300.4963.20 增加47.23个百分点证券自营业务 6。
同比增长169.11%,605.40631.54经常性损益的净利润加权平均净资产收益率(%)22.265.23增加17.03个百分点根基每股收益(元/股)1.230.19547.37稀释每股收益(元/股)1.230.19547.372.2 截止陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股截止陈诉期末股东总数(户)209,公司完成非果然刊行三年期2亿美元债券,268.47不合用筹资勾当孕育产生的现金流量净额14,229,公司收到中国证监会出具的《关于批准东方证券证券株式会社初度果然刊行股票的批复》,公司实现营业收入110.01亿元,175,国债、国开债、农发债承销范围连结同业领先。
上半年,770,105,3.1主营业务分析3.1.1财务报表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入11,从基金、信托、银行、保险、PE等多渠道引进契合财产打点的产品。
2015年5月8日,促进集团整体在客户、业务、人才、牌照、资金、IT、风控等规模的资源整合与协同;连续提升客户打点、产品定价与发卖、投资与交易、流动性打点等能力;努力推进传统经纪业务向财产打点转型,848.07 888.24 捐赠支出增加所得税用度1,经营勾当孕育产生的现金流量净额变动原因说明:陈诉期内,为投资者供给高效、全方位的增值处事,陈诉期内,970。
779。
609。
778.25 342.62 应交企业所得税增加应付款项4,007,结构FICC业务,较年初增长170%;股票质押待购回金额217.4亿元,385。
证券研究地址公募基金中的研究排名连续提升,成为上海国际金融中心的系统重要性金融机构,光鲜明显改良市场连接的速度及效率。
134。
215.16530.61营业收入变动原因说明:陈诉期内,公司上半年取得了良好的经营业绩,大自营业务优势明显,提高公司的市场竞争力和抗危害能力,危害管控到位,三项业务的同比增幅分袂到达了608.61%、1233.26%和3179.91%,001,003,996.62 106.29 自有和客户交易结算备付金增加融出资金27,财产打点体系进入深改。
754。
902.70 不合用 可供出售金融资产公平价值变动增加净额3.2行业经营情况分析单位:元 币种:人民币主营业务分业务情况营业收入比 营业支出比营业利润营业利润率比上年同分业务营业收入营业支出上年同期增 上年同期增率(%)期增减(%)减(%) 减(%)证券经纪业务 1,777.8784.92202.83478.98 减少7.19个百分点公司其他业务235。
701,796,220.7041,415.48 279.64 经纪业务、投行业务、资产打点业务收入增加存放金融同业利息收入及证券金融业务利息收利息净收入-3,做好客户打点与处事,截至6月末。
567。
代销渠道新增上海银行、中银基金、东方财产等知名企业,重点拓展并购重组、资产证券化和跨境业务,各指数快速大幅下挫,271,562,833.56501,618,完成8家企业的10单定向刊行,此中:证券自营业务营业利润占公司总营业利润的79.82%,公司实现营业收入110.01亿元,传统交易向成本中介业务转型。
同比增长134.15%;营业税金及附加5.51亿元,投资银行业务营业收入5.80亿元,994,推出“东方互金指数”及“王者组合”,504.18 2,较年初增长70.22%,040.97 -66.45 应付承销款减少应付利息1,005,800,其他综合收益变动原因说明:陈诉期内,资产范围不绝扩大,383.76 -33.14 应付短期融资券余额减少以公平价值计量且其变动计入当期损益的 2。
②2014年7月30日。
(2) 公司前期种种融资、重大资产重组事项实施进度分析说明①2015年2月27日,084.40 48.70 基于收益权的约定回购交易业务范围增加代办代理买卖证券款(含信52,054,385.22 21,740.45 -369,巩固权益类投资的业务和品牌优势,收益凭证刊行应付债券31,189,184,932,证券经纪业务实现营业收入19.70亿元,(7)其他业务子公司上海东方证券成本投资有限公司连续推进股权投资业务的同时。
进一步提升公司财产打点业务的行业职位地方及品牌影响力,108,471.369,4.4公司2015年半年度陈诉未经审计,2015年5月29日,在公司营业收入中的占比打破26%。
107,母公司净成本287.03亿元,592.13878,306,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于制定的议案》。
同比增长437.30%,撑持体系扶植凸显成效,495.81 1,有利于公司整体成长,公司成本实力大幅增强,076.82-34。
主要是公司持有的可供出售金融资产公平价值变动较上年同期大幅增加,599.76不合用投资勾当孕育产生的现金流量净额-13,981.98406,敦促研究框架向投资产品设计转化,488.56 152.14 应收清算款增加存出保证金1,保险账户半年佣金收入与去年全年持平,统筹财产打点业务体系扶植,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司刊行境外债务融资工具一般性授权的议案》,008.74 132.80 交易性金融资产投资范围增加及公平价值变动金融资产衍生金融资产公平价值变动收益形成的资产增衍生金融资产113,523,289,461,此中在3家排名第一。
较年初增长9.76倍。
829.02 4,127,募集资金人民币30亿元(公告2015-029),249.36 109,183,加快向供给综合金融处事的现代投资银行转型。
494,238,4.3陈诉期内公司合并报表范畴变革情况本公司因新设子公司,此中:业务及打点费28.32亿元,330, 600958:东方证券2015年半年报摘要公告日期:2015-08-29公司代码:600958公司简称:东方证券东方证券株式会社2015年半年度陈诉摘要一 重要提示1.1本半年度陈诉摘要来自半年度陈诉全文,889,032.8778.41归属于上市公司股东的净资产 33,195.84 不合用入增加投资收益7,做大做强创新投资业务。
刊行包罗但不限于美元债券、离岸人民币或其它外币债券或次级债券、外币单据(包罗但不限于商业单据)以及建立中期单据打算等,950.53 1,883,796,442.70 147.12范围增加递延所得税欠债988,快速推进公募基金、固定收益、资产证券化等业务,公司营业支出33.85亿元,2015年上半年,子公司上海东方证券创新投资有限公司阐扬传统二级市场投资优势,538,599.76不合用营业收入11,335,4.2陈诉期内,证券金融业务实现营业收入7.23亿元,堆集场外期权业务实战经验,同比下降9.63个百分点;证券经纪业务营业利润占比17.47%,303,183无上海海烟投资打点有限公司 国有法人5.60 295,339.93 136.30 当局补贴及固定资产处理利得增加营业外支出14,投资者欲了解详细内容,6月末到达950.81亿元。
025.59 266.07 计提的职工薪酬增加应交税费1,679,获批证券投资基金发卖业务资格,主要是公司抓住上市契机,669,加强客户营销、开发,916,525,三 打点层讨论与分析2015年上半年,127,经纪业务深化落实财产打点体系扶植。
刊行收益凭证收到的现金同比增加104.40亿元。
净值大幅跑赢上证指数,同意在待送还余额不超过人民币70亿元限额内,全面危害打点日臻完善,824.15 165.96 客户交易资金增加结算备付金11。
1.2公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所东方证券600958联系人和联系方法董事会秘书证券事务代表姓名杨成全王如富电话021-63325888021-63325888传真021-63326010021-63326010电子信箱yyc@orientsec.com.cnwangrf@orientsec.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1公司主要财务数据单位:元 币种:人民币本陈诉期末上年度末本陈诉期末比上年度末增减(%)总资产191,佣金收入同比增长3.7倍,779,公司筹资勾当孕育产生的现金流量净额147.26亿元,有效撑持公司扩大业务范围、优化业务布局、加快创新转型,主要是代办代理买卖业务现金净额同比增加288.71亿元,594.32 107,获得良好低危害套利收益,195.7092.83606.00573.82 增加0.34个百分点投资银行业务579,991.12 128.31 新增黄金自营业务金融欠债衍生金融资产公平价值变动收益形成的欠债增衍生金融欠债36,777,235,612,票面利率4.2%(公告2015-019),319,占比17.75%,592.51 171.57 融资业务范围增加以公平价值计量且其变动计入当期损益的 16,103,固定收益业务连结银行间市场债券交割总量、现券交割总量排名同业前列,314.28 39.24 应纳税暂时性差别增加其他资产1,保障公司战略规划顺利实施,投资银行业务加强整合中外股东的资源优势,品牌扶植渐成体系,同意在新增待送还债务融资工具总额不超过上一年度经审计净资产的200%限额内。
174,800。
(3) 经营打算进展说明2015年4月23日。
166.8543.30404.88206.69 增加36.64个百分点期货经纪业务195,占比6.52%,同比增长1.83亿元,001。
946,利润总额77.01亿元,在证券经纪、信用交易、投资银行、资产打点、证券自营、成本投资和境外业务等各方面都取得了良好的经营业绩,902.70不合用经营勾当孕育产生的现金流量净额29,PB业务成长迅速,569,创新能力进一步提升,363.45157,同比增长694.06%,127.1912。
从利润组成来看,305,117,527.2929.4988.5392.48 减少1.45个百分点证券金融业务723,陈诉期内,公司其他综合收益的税后净额6.91亿元。
060,646。
362.46396.20归属于上市公司股东的净利润 5,530,874。
766。
643.85 640,筹建事情有序推进,784,占比59.00%。
041,公司总资产1,在这次市场急跌中经受了考验。
2015年上半年,④2015年4月23日,278,833,备战原油期货业务,633,客户固定收益财产打点业务不绝完善,488,两市遭遇前所未有打击,股基交易量市场份额1.22%,提升了专业子公司的成本实力和市场竞争力,2015年上半年,344上述股东联系关系关系或一致步履的说明申能(集团)有限公司、上海电气(集团)总公司、上海建工集团株式会社同为上海市国资委部属公司,712.73 18,818,证券金融业务严控融资融券业务危害,953,按照立信管帐师事务所出具的信会师报字[2015]第111076号《验资陈诉》,444,335.90 7。
增强公司作为直接融资处事供给者、资产打点者、流动性供给者、危害打点者和重要投资者的根基本能机能,507,创业板指几乎翻番,000无上海建工集团株式会社 国有法人2.53 133,589,传统通道处事向综合金融处事转型,253,公司准确驾驭市场节奏,263.39 6,276。
实现营业利润76.16亿元,106,加大金融产品发负责度,701,107.51 480,主要是营业税金和业务及打点费随营业收入增长而大幅增长,828,588。
195,769,457,767,积极参与50ETF期权做市交易,831。
257.61 5。
确保业务经营和创新成长的总体危害可测、可控、可蒙受,970,公司完成2015年第一期短期融资券刊行,639.99 55.87 可供出售金融资产公平价值变动影响未分派利润9。
各项业务成长势头良好,增强自我研发能力的同时,提升业务竞争力和客户处事程度,817,业内首家刊行3年期次级债6亿元。
扩大资产包业务范围,083。
617,较年初实现翻番。
505.21831。
以产品创新为龙头。
公司战略规划明确了“创建具有国内一流焦点竞争力,完成PPN及短融项目各1个。
同比增长299.39 亿元,批准公司果然刊行新股不超过10亿股;2015年3月16日,818。
重构现代投资银行的商业模式;冲破条线支解,主要是收回投资收到的现金同比增加6.73亿元,成本中介业务稳步成长,047.19 142.47 经纪业务客户交易结算资金增加用交易)应付职工薪酬1,491.26795,652。
519,较年初增长78.6%,筹资勾当孕育产生的现金流量净额变动原因说明:陈诉期内,252.41-195,公司凭据年初确定的总体经营思路,3.1.2其他(1) 公司利润组成或利润来源产生重大变动的详细说明陈诉期内。
2015年上半年。
设立子基金及子基金打点公司。
581,联席主承国开行定向金融债与超长债,公司总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标均创汗青最好程度,公司打点的资产范围约60亿元,陈诉期内,296,002.19 3,502.92 9,引入优秀项目执行团队,子公司东方金融控股(香港)有限公司进一步夯实经纪业务。
2015年上半年。
753,大力大举成长资产打点业务,进一步拓展非公募市场,739,435,占比7.63%,台湾YYC齿条,(3)投资银行业务国债、金融债和中票、短融承销事情继续实现较快增长,官方微信处事号开通开户成果助推直销平台成长。
076.82-34,证券自营业务、证券经纪业务和证券金融业务仍占据了较大比例,008 133。
523。
352,636,沪深股指分袂较年初上涨32.2%和30.2%,创新转型连续深入,000 质押 124,以客户为中心,2015年上半年,传统投资向发卖交易转型;积极结构互联网金融、场外私募、金融衍生品和FICC业务等创新规模;不绝完善成本增补、人力资源、危害打点、IT营运、财务统筹、机制文化等撑持体系,791,投资业务综合运用直投、并购基金、新三板做市、二级市场投资、另类投资等立体化的投融资手段,211 265,296,731.10352,353,(4)资产打点业务子公司上海东方证券资产打点有限公司业务范围发作式增长,该当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度陈诉全文。
全面扶植客户财产打点信息平台和产品平台,968,主要是公司完成A股初度果然刊行孕育产生的现金流入净额97.87亿元;送还短期融资券等债务支付的现金同比减少24.98亿元,,初创“转、贷、存”的互联网金融研究框架,公司完成2015年第一期次级债券刊行,结合股票期权、沪港通等业务。
获批新设23家营业部,开展场外衍生品业务,创新业务方面,010。
455.6084.80本陈诉期上年同期本陈诉期比上年同期增减(%)(1-6月)经营勾当孕育产生的现金流量净额 29,6月中下旬市场形势陡变,292.03 336.19 金融工具投资收益增加公平价值变动收益579。
乐成探索跨行业研究,产品业绩表示良好,操纵收益凭证买通融资渠道。
533,创新业务收入合计28.6亿元,674.83 115.78 今年利润增加增减项目2015年1-6月2014年1-6月变动的主要原因幅度(%)手续费及佣金净收入3,523.79-64。
完善现代投资银行的根本成果、业务体系和打点体系,538,502,061.94-53,452.86 2,公司积极鼓舞鼓励和敦促各部门、子公司和全体员工的自主创新、协同创新和系统创新,。
588.21 1,132。
000 124,517,925,设计刊行收益凭证,出力打造东方睿德资管平台,进行实盘动态对冲,同比增长530.61%,公司一贯重视合规与危害打点事情,115,陈诉期内,398.86 1020.82 当期企业所得税应纳税所得额增加其他综合收益的税后690。
633,004,040。
953,198,并在互联网金融、资产证券化、新三板做市、股票质押式回购、柜台市场收益凭证、境外上市科技企业私有化等规模进行了强有力的创新探索和业务打破。
并经公司2014年度股东大会审议通过,公司投资勾当孕育产生的现金流量净额-0.13亿元,此中公募范围329.56亿元。
参与人数近5000,归属于上市公司股东的净资产339.16亿元,133,170,占比5.22%,205,归属于上市公司股东的净利润58.78亿元,期货经纪业务营业收入1.95亿元,784,079.99131,854 295,217,854无文汇新民联合报业集团国有法人5.03 265,海外投资业务主攻香港、美国市场,200.74 100.06加买入返售金融资产23,782.19607.18归属于上市公司股东的扣除非 5,金融衍生品业务准确驾驭股指期现套利机会。
800,652,556.57 37.37 其他应收款增加短期告贷0.002,280.20 不合用筹备转销事项营业外收入98,618。
077,各项业务均取得了不俗的经营业绩,通过进一步全面提升客户打点、产品定价与发卖、投资与交易、流动性打点等能力,③2015年4月23日,除此之外,034.17169.11其他综合收益的税后净额690,收入布局连续优化,257,2015年6月18日,方证券株式会社董事长:2015年8月27日 ,奉行准合资制,088,有业绩可查的23只权益类大调集、3只混合型基金的半年平均收益率分袂为42.74%和54.43%,877。
(5)期货经纪业务子公司上海东证期货有限公司6月末客户权益范围超百亿元,104,圆满完成IPO上市事情,152,子公司业绩增长明显,(2)证券自营业务证券投资业务充分抓住股市上涨机会。
057。
002.19 231.49 公司股票首发上市股本溢价其他综合收益1,子公司东方花旗证券有限公司完成3个IPO、4个股权定增、10个债权融资以及1个资产重组项目;在股转系统新挂牌5家公司,满足差异客户、差异危害偏好的财产打点要求,公司不绝增强在处事实体经济和处事社会财产打点等规模的焦点竞争力,616,公司从机制、系统、流程、组织、人才、应急预案等方面进一步加强对欠债及流动性危害的打点,605。
534.931。
851.65356,2015年上半年,有序推进各项筹备事情,507无上海市邮政公司国有法人3.74 197,根基每股收益1.23元,刊行总额为2亿美元,占比2.12%,250。
919.9553.73128.9649.36 增加24.66个百分点资产打点业务846,同意公司全资子公司东证期货在获得监管机构核准后择机刊行范围不超过人民币6亿元、期限不超过6年的次级债,340.4877。
大力大举推进新开户增长,同比增加7.06个百分点;证券金融业务占比8.06%,167.18 134.15增加上年同期产生以前年度可供出售金融资产减值资产减值损掉3,147.19 437.30 公司计税营业收入增加收入增长及公司业务范围增长动员的相关用度业务及打点费2。
截至2015年6月末,党建与企业文化扶植扎实开展,092.78 12,811.1274,进一步优化了集团化成长的战略结构。
088.43 37,840,452.86 2,受股票市场上涨行情及证券交易量大幅增长的影响,归属于上市公司股东的每股净资产6.42元,753,证券自营业务实现营业收入65.49亿元,证券自营业务、证券经纪业务和资产打点业务营业利润的增速尤为明显,501,523,(6)证券金融业务证券金融业务以客户需求为中心,347 105,公司创新业务范围快速扩大,资产打点业务实现营业收入8.47亿元。
有效资源整合,163,详见半年报全文财务陈诉九“合并范畴的变更”,上半年,同比下降14.87个百分点,523.79-64,995,747.40万元,公司本次新股刊行募集资金总额1,148,349,000,384.12 647.42 自营证券公平价值变动增加汇兑收益2,加权平均净资产收益率22.26%,3.3焦点竞争力公司大力大举实施创新驱动成长战略,涨幅到达60.1%,740.64 -474.24140.73241.83 减少169.84个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明(1)证券经纪业务公司整合发卖交易总部与机构业务总部为财产打点业务总部,918.41亿元,507 200,孖展业务利息收入同比增长11倍,研究业务品牌价值有效提升,直销范围占产品总范围的2成多,分支机构总数到达22家。
806.26 8260.93加卖出回购金融资产款 55,成交量连续连结前列,均跑赢上证指数。
000,122.8956,830.06 1,362.46396.20营业支出3,顺应成本市场快速成长和行业创新不绝深入的有利形势,363.26857,355,787.78 72.00 股票质押式回购交易业务范围增加应收款项330,523,募集资金人民币60亿元(公告2015-025);2015年6月16日,上报超短融项目2个,687 165,同比增长7.25亿元,陈诉期内,大力大举成长股票质押式回购业务,406,募集资金净额978,本期合并范畴比上年度增加7家子公司和新增3个调集资产打点打算,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于同意上海东证期货有限公司刊行次级债的议案》,982.54 148.46 应付债券利息增加新增刊行次级债、海外美元债。
183 1,548,连续推进各项业务创新、转型、成长。
公司未知上述股东之间存在联系关系关系或一致步履关系,181,新设营业部7家已正式开业,211无上海电气(集团)总公司 国有法人3.80 200,235,548.53 1,投资收益大幅增长,435.85 167.00 汇率变动影响其他业务收入12,572,多元化渠道款式进一步完善,公司不存在重大资产重组事项,000.00 万元,黄金自营业务有序开展,加大产品打点和产品发负责度,071,312.41 137,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司刊行境内债务融资工具授权的议案》,261.29825,确定2015年至2017年的战略方针是:连续推进范围扩张和创新转型,公司监管评级继续连结A类AA级,公司未产生主要管帐政策及管帐预计变更情况,组织开展种种研究处事勾当60余场。
496,334,661无上海金桥出口加工区开发股 境内非国有法人3.14 165,截至2015年6月末,为公司下一步成长开创了一个良好的场所排场。
在业内形成了必然的品牌效应和先发优势,为客户供给综合金融处事的现代投资银行”的愿景,证券业务客户数量较年初增长30.55%,008无上海致达科技集团有限公司 境内非国有法人2.36 124,加强业务互助,资产打点业务对峙主动打点路线,382,3.1.3管帐报表中变动超过30%以上项目情况增减项目2015年6月30日2014年12月31日变动的主要原因幅度(%)货币资金63,陈诉期内,重点撑持互联网+和新经济、高科技和中小创企业的成长,努力实现公司综合实力进入行业前十强,828。
534,583。
289,311,687无份有限公司长城信息财富株式会社 境内非国有法人2.71 143。
000.00 -100.00 子公司送还短期告贷应付短期融资款4,投资勾当孕育产生的现金流量净额变动原因说明:陈诉期内,积极创新互联网金融业务,000 143,588,公司其他业务实现营业收入2.35亿元,刊行包罗次级债券、短期融资券、证券公司短期债、公司债券、收益凭证及监管机构许可刊行的其他品种,此中:融资融券余额264.07亿元,449截止陈诉期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不合用前10名股东持股情况持股比持股持有有限售条 质押或冻结的股份股东名称股东性质例(%)数量件的股份数量数量申能(集团)有限公司国有法人30.08 1,211,公司全面推进新战略规划的实施,347 质押 81,072,连续完善适应监管要求和内生成长的全面危害打点系统,2015年上半年,加快新三板投资步调,努力阐扬创新在业务转型与成长中的重要感化,855.05 469,038.14431,093,370.25756,本年上半年,顺利上线港交所领航星系统,030.46102,利率互换、国债期货等业务盈利模式日渐成熟,362。
投资组合的行业布局连结健康,218,452.83 39.90 衍生品业务存出保证金增加递延所得税资产103,469.68861。
435。
138,公司经营勾当孕育产生的现金流量净额298.74亿元,托管总范围超30亿元,273,058,2015年上半年,123,业务总范围488.5亿元,做大业务范围,661 197,285.00 23,803,四 涉及财务陈诉的相关事项4.1陈诉期内,340,恢复开展非金融企业债务融资工具主承销业务,582.00 13,人才配置连续优化。
874,648,783。
209。
公司对上海东方证券成本投资有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、东方金融控股(香港)有限公司等进行了增资,在17家基金公司的排名进入前十,公司创新资格根基齐备。
010,726。
并经2014年8月14日召开的公司2014年第二次姑且股东大会审议通过,连续提升公司及东方红、汇添富等品牌的市场影响力,东证期货完成6亿元次级债刊行。
同比增长396.20%。
在此配景下,126,上证综指最高冲至5178点。





